× تغییر رنگ زمینه



تغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
مشاهده خبر
گفتگو با آقای ناصر خسروتاج، رییس واحد حسابرسی داخلی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در هفته دولت

واحد حسابرسی داخلی
■ ابتدا در مورد واحد حسابرسی داخلی و نقش کلی آن در سازمان توضیح بفرمایید. □ حسابرسی داخلی یکی از سیستم‌های کنترلی و نظارتی سازمان است که با رسیدگی به موضوعات مالی و غیر مالی و ارسال گزارش‌ به بالاترین مقام سازمان که مدیرعامل و هیات مدیره سازمان هستند، مدیران سازمان را از فعالیت‌های مالی و غیرمالی و حطاهای احتمالی سیستم آگاه می‌کند و از این طریق از هرگونه سوءاستفاده‌های مالی و اشتباهات احتمالی در مجموعه جلوگیری بعمل می‌آورد به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و بطور مستقیم با مدیرعامل و هیات مدیره شرکت در ارتباط است. نقش ویژه‌ای که این واحد در سازمان‌ ایفاد می‌کند باعث اطمینان بخشی و اعتماد به اطلاعات و عملکرد مالی و غیرمالی در سطح سازمان می‌شود. همچنین در رعایت قوانین و مقررات، بهبود مدیریت نیروی انسانی و حفظ سرمایه‌های سازمان، نقش موثری داشته و در شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت، و تشخیص سوءاستفاده‌های مالی و غیرمالی و کارآیی و اثربخشی عملیات سازمان تاثیر می‌گذارد. ■ روند کاری این واحد چگونه است؟ □ شیوه کار حسابرسی داخلی به این صورت است که در پایان هر سال، با مدیران، مجریان، و روسای بخش‌ها برای کسب اطلاع از مشکلات مالی و غیرمالی مجموعه آنها مکاتبه کرده تا حسابرسی داخلی آنها را در برنامه پیش‌بینی شده سالانه کاری خود، در پایان سال لحاظ کند. این مکاتبات همراه با موارد ضروری دیگر که از دیدگاه حسابرسی داخلی اهمیت دارد، جمع‌آوری شده و در ابتدای سال جدید به صورت یک برنامه پیش‌بینی شده و پیشنهادی، به مدیرعامل محترم شرکت ارائه می‌شود و پس از بررسی و تایید آن توسط مدیرعامل، کار حسابرسی داخلی در سال جدید آغاز شده و بر اساس اولویت‌ شروع به رسیدگی موضوعات مورد نظر می‌‌نماید. وظایف معمول حسابرسی داخلی عبارت است از: رسیدگی به صورت‌های مالی و تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه، رسیدگی به پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرا و پایان یافته و نحوه پیشرفت فیزیکی و مالی آنها، رسیدگی به قراردادهای جاری و سرمایه‌ای شرکت، رسیدگی به عملکرد مدیریت‌ها، پاسخگویی به مراجع قانونی از جمله حسابرسی پالایش و پخش و سازمان حسابرسی مستقل، و انجام رسیدگی‌های موردی که از سوی مدیرعامل محترم ارجاع می‌شود. ■ در باره اقدامات و عملکرد این واحد در دولت سیزدهم توضیح بفرمایید. □ به دلیل اینکه ماهیت کار این واحد، کیفی و نظارتی است، قطعا انتظار گزارش به شیوه آمار و ارقام وجود ندارد، اما می‌توان به صورت تیتروار به مواردی که طی این دوره انجام گرفته، اشاره کرد. اهم این موارد عبارتند از: تهیه گزارش پیشرفت و انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه سال گذشته، رسیدگی به تنخواه‌ گردان‌های جاری و ‌عمرانی، رسیدگی و بازدید از انبارگردانی پایان سال ۱۴۰۰ انبارهای اراک و اصفهان و کمالشهر کرج، رسیدگی به طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، کنترل و نظارت بر بستن حساب‌ها و شمارش موجودی خزانه در پایان سال ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم برنامه‌های پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گزارش‌ها و چک‌لیست‌های مربوط به تقویت پایش (کنترل) مالیِ ابلاغی وزیر وقت نفت به صورت ماهیانه، تهیه وتنظیم گزارش‌های مربوط به سلامت نظام اداری، شرکت در جلسات کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک و بازدید حضوری از محل و مدارک قابل امحاء و تایید فرم‌های مربوطه، نظارت و کنترل و بررسی اسناد مالی و مطابقت با سیستم مکانیزه مالی، پاسخگویی و تهیه گزارش‌های درخواستی به مراجع قانونی از جمله دیوان محاسبات کشور، حسابرسان مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی نفت و حسابرسی داخلی شرکت ملی پالایش و پخش، و چند رسیدگی به موارد فوری و مهمی که توسط مدیرعامل محترم به این واحد ارجاع گردیده و تحت رسیدگی است.
تاریخ خبر : 1401/7/6
منبع خبر : روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸